收費票據管理制度
一、票據的領取發(fā)放,統(tǒng)一由財務專人負責。
二、財務管理人員要按照收據管理的有關規(guī)定,建立領用制度和使用臺帳。
三、各部、室收費員領用票據要嚴格遵守管理制度,并按照票據填寫有關規(guī)定進行填寫。
四、收費人員開具票據要做到印章齊全,字跡清楚。對交回的票據,財務人員要認真審核,發(fā)現(xiàn)不按要求操作的,要責令其重新填寫。
五、收費人員對已使用完的票據要及時交回,財務管理人員要嚴格控制和掌握票據的發(fā)放并及時進行結清。
六、對發(fā)票、內部收據要視同現(xiàn)金進行保管,不得隨意存放,更不得丟失,如發(fā)生票據丟失要及時進行匯報,不得隱瞞不報。
七、嚴禁公款私存、私用、挪用、截留。